职责描述: 1、通过实施财务收支审计、任期经济责任审计、年度经济效益审计及各类专项审计,为集团经营层及时提供各公司的财务收支情况和真实经营情况,为集团对各公司及其经营者进行公正客观的评价提供财务依据;
2、制定审计方案,组织员开展审计,出具审计报告并提交给集团领导和被审计单位管理层。 3、根据审计结果提出管理建议,接受直属公司就会计核算、经营管理和内部控制等方面的咨询,督促直属公司对审计发现问题进行整改。 4、根据国家内部审计规定并结合企业实际情况,制定集团内部审计制度和内部审计工作规范,完善集团内部控制体系。 任职要求: 1、3年以上外审或企业内部审计工作经验;
2、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、计算机等专业。 3、常驻工作地:青岛,根据审计工作要求,会有出差;
4、汇报对象:审计部长。
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